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所属部门:内审部
直属上级:内审总监
直属下级:暂无
工作地点:以广东从化为主,需要经常国内出差
岗位职责:
1. 协助审计总监拟定并完善内部审计制度及流程,制定公司年度内部审计计划和审计工作费用预算;
2. 在审计总监的指导下,制定内部各项审计制度及流程,对内部设计工作开展提出合理化建议;
3. 根据审计项目的实际情况,负责审计方案与审计计划编制等前期准备工作;
4. 独立组织或协调开展审计工作;
5. 对各营运单元的整体风险进行分析和评估,并对重大业务流程进行潜在风险分析与提示,并出具相
关评价报告和意见;
6. 审核整改方案并进行跟踪检查;
7. 整理审计数据和文件,建立审计档案;
8. 配合审计总监完成专项、项目等其它审计工作事项;
9. 协助审计总监监督及评估下属各分公司/机构的日常经营活动进行审计;
10.接受并完成上级交办的其它工作任务。
任职要求:
1. 大学专科以上学历,财务、审计等相关专业,具中级会计师或中级审计师资格者优先;
2. 三年以上相关财务及审计工作经验,其中,一年以上审计项目管理经验;
3. 具熟练的英语听、读、写水平;
4. 熟悉财税法规、审计程序和企业财务管理制度;
5. 具备良好的沟通协调能力及团队协作精神;
6. 正直诚实,具有良好的职业操守;
7. 熟练使用计算机及办公软件。
请把完整的个人简历发送至791514197@qq.com,如条件符合,我们将尽快与您取得联系。